JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 10-2018, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018", transfiere, traspasa, agrupa y consolida en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA" o "Departamento"), las funciones previamente asignadas a la Junta de Calidad Ambiental ("JCA" o "Junta"). A tales efectos, se aprobó la Ley 171-2018, con el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al referido Plan de Reorganización y mediante la cual se transfiere al Departamento, los poderes y funciones previamente delegadas a la JCA, su Presidente y/o su Junta de Gobierno mediante la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como, "Ley sobre Política Pública Ambiental". Además, transfiere al DRNA todos los bienes muebles e inmuebles, documentos, expedientes, registros, materiales, cuentas, puestos, equipo y fondos previamente asignados a la JCA, así como, todas las obligaciones, litigios, deudas y pasivos de dicha Junta.

MISIÓN

Proteger la calidad del ambiente mediante la prevención y control de la contaminación del aire, las aguas, los suelos y por ruidos. Utilizar todos los medios y medidas prácticas para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el ser humano y la naturaleza puedan existir en armonía y que se preserve la calidad de vida de todos los puertorriqueños; así como de las futuras generaciones.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 305 275 264 254 254

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 se proyectó durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.



Las Asignaciones son para cumplir con el Acuerdo Cooperativo y Fondo Especial para Servicios de USGS y para el pareo de Fondos Federales del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia "Stay Revolving Fund".

Los Fondos Especiales Estatales provienen del cobro por la otorgación de permisos, multas, facturas de cobro, publicaciones y copias certificadas de acuerdo con la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental"; Ley 135-2011-Fondo de Manejo de Neumáticos: y el Fondo Manejo de Aceites Usados (Ley 172 de 31 de agosto de 1996). Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos de funcionamiento del Organismo.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "Capitalization Grants for Clean Water"; el "Performance Partnership Grants" y el "Hazardous Waste Management State Program Support". Estos recursos están dirigidos a sufragar gastos de funcionamiento del Organismo y mejoras permanentes. Se utilizan para el mejoramiento de la calidad del agua y van dirigidos al control de la contaminación de las aguas y el manejo de desperdicios tóxicos, entre otros.

Los fondos recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán principalmente para proyectos de desarrollo e implantación de un plan de conservación y manejo de estuarios; implantación de programas de manejo de las fuentes de contaminación dispersas y manejo de aguas pluviales entre otros.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Mejoramiento de la Calidad del Agua 13,139 9,696 10,544 14,733
Emergencias Ambientales 1,636 1,050 1,268 2,394
Mejoramiento de la Calidad del Aire 5,103 2,201 3,345 3,130
Reglamentación sobre Contaminación de Terrenos 10,999 1,762 2,926 25,260
Servicios Regionalizados 1,421 1,206 875 982
Control de la Contaminación por Ruidos 332 217 129 164
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 50 49 47 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 32,680 16,181 19,134 46,710
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mejoramiento de la Calidad del Agua 18,193 18,193 24,438 28,457
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 18,193 18,193 24,438 28,457
 
Total, Servicio Directo 50,873 34,374 43,572 75,167
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos Gerenciales 6,406 3,201 5,972 6,914
Dirección y Administración General 2,497 7,660 1,404 879
Laboratorio de Investigaciones Ambientales 715 923 658 819
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,618 11,784 8,034 8,612
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos Gerenciales 0 0 6,574 4,620
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 6,574 4,620
 
Total, Servicio de Apoyo 9,618 11,784 14,608 13,232
 
Total, Programa 60,491 46,158 58,180 88,399
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,611 5,518 5,713 7,788
Asignaciones Especiales 6,038 11,725 4,834 4,458
Fondos Especiales Estatales 18,945 713 8,344 20,408
Fondos Federales 10,704 6,940 8,277 15,939
Ingresos Propios 0 3,069 0 6,729
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 42,298 27,965 27,168 55,322
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,317 4,448
Fondos Especiales Estatales 0 0 257 0
Ingresos Propios 0 0 0 172
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 6,574 4,620
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 7,522
Asignaciones Especiales 0 0 7,146 0
Fondos Federales 18,193 18,193 17,292 20,935
Subtotal, Mejoras Permanentes 18,193 18,193 24,438 28,457
Total, Origen de Recursos 60,491 46,158 58,180 88,399
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,848 4,594 3,545 4,350
Servicios Comprados 14 484 437 563
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 440 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 749 0 1,131 2,875
Reserva Presupuestaria 0 0 600 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 6,611 5,518 5,713 7,788
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 6,317 4,448
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 6,317 4,448
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 7,522
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 7,522
 
Total de la RC del Fondo General 6,611 5,518 12,030 19,758
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 127 0 0 0
Servicios Comprados 0 0 950 1,000
Asignaciones Englobadas 5,911 11,725 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 3,285 3,458
Reserva Presupuestaria 0 0 599 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 6,038 11,725 4,834 4,458
 
Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 7,146 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General 0 0 7,146 0
 
Total de la AE del Fondo General 6,038 11,725 11,980 4,458
 
Total del Fondo General 12,649 17,243 24,010 24,216
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 10,290 7,467 8,423 11,213
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 325 94 526 494
Servicios Comprados 8,841 735 2,618 22,670
Donativos, Subsidios y Distribuciones 146 0 136 200
Gastos de Transportación 81 62 218 293
Servicios Profesionales 2,593 947 1,235 2,087
Otros Gastos Operacionales 1,980 50 257 334
Asignaciones Englobadas 1,826 1,123 1,255 3,737
Pago de Deuda de Años Anteriores 142 0 0 0
Compra de Equipo 662 113 1,475 1,141
Asignación Pareo Fondos Federales 2,453 0 0 276
Materiales y Suministros 288 124 405 553
Anuncios y Pautas en Medios 22 7 73 78
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 29,649 10,722 16,621 43,076
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 257 172
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 257 172
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 18,193 18,193 24,438 28,457
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 18,193 18,193 24,438 28,457
Total, Concepto 60,491 46,158 58,180 88,399

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Mejoramiento de la Calidad del Agua

Descripción del Programa

Asegura el cumplimiento de la reglamentación vigente, desarrolla y pone en vigor reglamentos para combatir nuevos problemas, fiscaliza los métodos de disposición final de aguas usadas y domésticas, y desperdicios generados por las actividades industriales y agrícolas. Estas acciones se implantan mediante inspecciones, muestras e investigaciones de campo. La evaluación de calidad de agua se realiza con personal técnico del Programa y se otorgan permisos y certificados.

Clientela

Atiende a industriales, desarrolladores de proyectos, agricultores y a las agencias gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,796 5,381 4,834 4,458
Fondos Especiales Estatales 1,895 0 170 0
Fondos Federales 5,919 3,920 4,776 7,602
Ingresos Propios 0 254 0 164
Resolución Conjunta del Presupuesto General 529 141 764 2,509
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,139 9,696 10,544 14,733
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 0 0 7,146 0
Fondos Federales 18,193 18,193 17,292 20,935
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 7,522
Subtotal, Mejoras Permanentes 18,193 18,193 24,438 28,457
Total, Origen de Recursos 31,332 27,889 34,982 43,190
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,689 3,394 3,548 3,568
Servicios Comprados 61 52 956 1,066
Gastos de Transportación 48 24 53 60
Servicios Profesionales 260 0 117 350
Otros Gastos Operacionales 424 14 56 126
Asignaciones Englobadas 5,708 6,123 985 3,238
Compra de Equipo 130 41 114 186
Asignación Pareo Fondos Federales 1,767 0 3,937 5,854
Materiales y Suministros 49 45 165 275
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 14 10
Reserva Presupuestaria 0 0 599 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,139 9,696 10,544 14,733
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 18,193 18,193 24,438 28,457
Subtotal, Mejoras Permanentes 18,193 18,193 24,438 28,457
Total, Concepto 31,332 27,889 34,982 43,190
 

Emergencias Ambientales

Descripción del Programa

Atiende las emergencias ambientales mediante servicios técnicos especializados. Provee los recursos necesarios para subsidiar la limpieza de los lugares contaminados con sustancias peligrosas que aparecen en la Lista Nacional de Prioridades. Igualmente, se sufraga cualquier gasto relacionado con la limpieza de lugares en que ocurra algún tipo de emergencia o contaminación de sustancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de Puerto Rico.

Clientela

Atiende a toda la ciudadanía en cualquier tipo de emergencia o evento de contaminación con substancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,141 479 1,208 672
Fondos Federales 495 571 60 1,722
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 1,050 1,268 2,394
Total, Origen de Recursos 1,636 1,050 1,268 2,394
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 760 600 530 557
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 5 15
Servicios Comprados 118 4 101 934
Gastos de Transportación 4 5 18 40
Servicios Profesionales 480 400 4 501
Otros Gastos Operacionales 16 4 6 6
Asignaciones Englobadas 25 34 11 240
Compra de Equipo 140 0 582 72
Asignación Pareo Fondos Federales 84 0 0 0
Materiales y Suministros 9 3 6 19
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 1,050 1,268 2,394
Total, Concepto 1,636 1,050 1,268 2,394
 

Mejoramiento de la Calidad del Aire

Descripción del Programa Desarrolla las actividades necesarias para prevenir y controlar cualquier problema de contaminación atmosférica que pueda afectar la salud y el bienestar comunal. Su encomienda es ejecutar los programas federales delegados a la Junta de Calidad Ambiental, tales como: Revisión a Clientes ("New Source Review"), Normas de Emisión Nacional para Contaminantes Peligrosos ("National Emission Standard for Hazardous Air Pollutions") y asbestos en las escuelas. El Programa mantiene un sistema independiente de control de calidad, el cual provee datos de calidad mediante auditorías en los muestreos.

Clientela

Industrias de fuentes de emisión de particulados al aire mayores de 50 y menores de 200.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Acciones Legales 4 10 10
Clientela atendida 6,500 6,000 1,500
Curso certificacion trabajadores asbestos 155 155 155
Evaluacion Cumplimiento Titulo V 9 24 24
Evaluación de permisos Título V (Ley 406-2004) 25 24 24
Informes de Cumplimientos Fuentes Menores 7 10 10
Instalaciones Afectadas Regulaciones Federal 5,422 5,440 5,440
Instalaciones Federalmente Reportables 345 318 318
Muestra de gases (muestras diarias) 188,570 299,512 632,340
Muestras de particulado (muestras diarias) 26,161 35,550 63,723
Notificaciones de Violacion 12 25 25
Permiso general Asbestos Otorgados 127 209 209
Permisos Título V otorgados 0 5 5
Permisos de construcción evaluados y otorgados 338 300 300
Permisos de operación 599 454 454
Pruebas de Funcionamientos 8 30 30
Querellas de permisos de calidad de aire 400 300 100
Tarjetas de Asbestos Emitidas 778 609 609
evaluacion de cumplimiento de fuentes federalmente reportable 51 64 64

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,409 0 1,515 0
Fondos Federales 2,393 1,151 1,332 1,332
Ingresos Propios 0 1,030 0 1,300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 301 20 498 498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,103 2,201 3,345 3,130
Total, Origen de Recursos 5,103 2,201 3,345 3,130
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,644 1,867 1,709 1,669
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 15 15
Servicios Comprados 70 18 154 154
Gastos de Transportación 11 13 92 92
Servicios Profesionales 10 2 141 41
Otros Gastos Operacionales 205 8 22 22
Asignaciones Englobadas 648 185 199 199
Compra de Equipo 291 57 476 401
Asignación Pareo Fondos Federales 1,067 0 479 479
Materiales y Suministros 152 51 51 51
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,103 2,201 3,345 3,130
Total, Concepto 5,103 2,201 3,345 3,130
 
Reglamentación Sobre Contaminación de Terrenos

Descripción del Programa

Planifica y desarrolla acciones dirigidas a que se cumpla con la política pública relacionada con el problema de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos en Puerto Rico. En éste se desarrollan proyectos, programas, estudios e investigaciones encaminadas a la aplicación de nuevos métodos para el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición de los desperdicios sólidos. Autoriza a las personas y negocios que manejan la disposición de neumáticos y aceites usados, con el propósito de garantizar su disposición sin perjudicar el ambiente.


Clientela

Industrias y Empresas

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 9,075 234 548 19,736
Fondos Federales 1,602 1,298 2,109 5,283
Ingresos Propios 0 2 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 322 228 269 241
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,999 1,762 2,926 25,260
Total, Origen de Recursos 10,999 1,762 2,926 25,260
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,437 1,576 2,038 5,024
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 11 100 100
Servicios Comprados 7,185 0 4 19,017
Gastos de Transportación 4 4 29 61
Servicios Profesionales 410 0 410 410
Otros Gastos Operacionales 1,290 9 135 142
Asignaciones Englobadas 241 162 60 60
Pago de Deuda de Años Anteriores 133 0 0 0
Compra de Equipo 1 0 113 126
Asignación Pareo Fondos Federales 284 0 0 276
Materiales y Suministros 14 0 33 36
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,999 1,762 2,926 25,260
Total, Concepto 10,999 1,762 2,926 25,260
 

Servicios Regionalizados

Descripción del Programa

Sirve de enlace entre las regiones y la oficina central de la Junta de Calidad Ambiental. Facilita a los ciudadanos y a la comunidad el acceso a los servicios que presta la Junta en sus programas operacionales, promoviendo rapidez y eficacia en la atención de los casos.

Clientela

Industriales, municipios, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, agricultores y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,421 1,206 875 982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,421 1,206 875 982
Total, Origen de Recursos 1,421 1,206 875 982
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,421 1,206 875 982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,421 1,206 875 982
Total, Concepto 1,421 1,206 875 982
 

Control de la Contaminación por Ruidos

Descripción del Programa

Mediante la investigación e inspección de querellas de ruido controla, regula o se eliminan las actividades que se realizan permitiendo así, la disminución o eliminación de los ruidos nocivos a la salud teniendo como meta el bienestar del público. Realiza actividades como: charlas, programas radiales, televisados y clínicas audiológicas para concienciar a la ciudadanía sobre la contaminación por ruido.

Clientela

Ciudadanos que se querellan de ser afectados por la contaminación por ruido.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida (ciudadanos afectados por ruidos) 2,080 2,100 2,100
Estudios para delimitar las áreas contaminadas con ruidos 218 220 220
Estudios realizados de ruido urbano 218 220 220
Planes de cumplimiento realizados 22 25 25
Querellas de ruidos investigadas en 90 días 4,160 4,200 4,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 332 217 129 164
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 332 217 129 164
Total, Origen de Recursos 332 217 129 164
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 332 217 129 164
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 332 217 129 164
Total, Concepto 332 217 129 164
 

Estudio y Análisis de las Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa

Viabiliza el establecimiento y desarrollo del mayor número de industrias manufactureras, propiedades, de servicios dedicados al desarrollo industrial, el transporte marítimo y la industria cervecera. Mediante el otorgamiento de exenciones contributivas como incentivo, se alcanza la creación de empleos directos o indirectos, conforme con la ley y en armonía con la política pública.

Clientela

Industrias y empresas dedicadas a la manufactura o a la provisión de servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 50 49 47 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50 49 47 47
Total, Origen de Recursos 50 49 47 47
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 50 49 47 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50 49 47 47
Total, Concepto 50 49 47 47
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Asuntos Gerenciales

Descripción del Programa

Implanta la política pública gerencial de acuerdo con las actividades administrativas y de apoyo a actividades ambientales de la Agencia. Entre los servicios que ofrece están: asesoramiento a los programas sobre petición presupuestaria y control fiscal; mantenimiento de las operaciones fiscales, conforme con la reglamentación que rige la contabilidad del gobierno estatal y federal; reclutamiento, retención y adiestramiento al personal para que los programas operacionales puedan realizar sus funciones; desarrollar y establecer normas, reglamentos y controles que sustenten la política de administración general; y supervisar la utilización, preservación y mantenimiento de los vehículos oficiales de la Agencia.

Clientela

Empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 4,245 0 4,903 0
Fondos Federales 295 0 0 0
Ingresos Propios 0 1,783 0 5,265
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,866 1,418 1,069 1,649
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,406 3,201 5,972 6,914
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 257 0
Ingresos Propios 0 0 0 172
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,317 4,448
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 6,574 4,620
Total, Origen de Recursos 6,406 3,201 12,546 11,534
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,029 1,837 1,964 2,291
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 325 83 406 364
Servicios Comprados 1,227 661 2,456 2,625
Donativos, Subsidios y Distribuciones 146 0 136 200
Gastos de Transportación 14 16 26 40
Servicios Profesionales 1,433 545 563 785
Otros Gastos Operacionales 45 15 38 38
Pago de Deuda de Años Anteriores 9 0 0 0
Compra de Equipo 100 15 190 356
Materiales y Suministros 64 25 150 172
Anuncios y Pautas en Medios 14 4 43 43
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,406 3,201 5,972 6,914
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 6,574 4,620
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 6,574 4,620
Total, Concepto 6,406 3,201 12,546 11,534
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige las actividades administrativas para que la Junta de Calidad Ambiental cumpla con la política pública ambiental e interviene directamente en el desarrollo de normas y postulados que sostienen bases administrativas sólidas.

Clientela

Empleados de la Agencia y ciudadanos que requieren de permisos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,242 6,344 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,255 1,316 1,404 879
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,497 7,660 1,404 879
Total, Origen de Recursos 2,497 7,660 1,404 879
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,368 876 804 879
Servicios Comprados 14 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,115 6,344 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 440 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 600 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,497 7,660 1,404 879
Total, Concepto 2,497 7,660 1,404 879
 

Laboratorio de Investigaciones Ambientales

Descripción del Programa

Provee apoyo científico a los programas de Calidad de Aire, Calidad de Agua y Contaminación de Terrenos para las determinaciones científicas pertinentes. Ofrece asesoramiento en aquellas acciones que puedan tener impacto ambiental y requieran conocimientos científicos especializados, se cumple con los compromisos estipulados en los acuerdos cooperativos entre Puerto Rico y la agencia federal "Environmental Protection Agency" (EPA), bajo la subvención "Performance Partnership Grant", al igual que otras aportaciones especiales federales como: "Water Quality Management", entre otras. Tiene personal altamente especializado (químicos y microbiólogos) en el manejo de material contaminado, como desperdicios sólidos peligrosos, sustancias peligrosas y otras altamente tóxicas.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de agua 2,079 3,726 3,726
Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de aire 1,156 1,156 3,281

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 180 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 535 923 658 819
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 715 923 658 819
Total, Origen de Recursos 715 923 658 819
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 535 439 324 382
Servicios Comprados 180 484 334 437
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 715 923 658 819
Total, Concepto 715 923 658 819