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       BASE LEGAL  
      El Plan de 
      Reorganización Núm. 10-2018, conocido como "Plan de Reorganización del 
      Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018", transfiere, 
      traspasa, agrupa y consolida en el Departamento de Recursos Naturales y 
      Ambientales ("DRNA" o "Departamento"), las funciones previamente asignadas 
      a la Junta de Calidad Ambiental ("JCA" o "Junta"). A tales efectos, se 
      aprobó la Ley 171-2018, con el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al 
      referido Plan de Reorganización y mediante la cual se transfiere al 
      Departamento, los poderes y funciones previamente delegadas a la JCA, su 
      Presidente y/o su Junta de Gobierno mediante la Ley 416-2004, según 
      enmendada, conocida como, "Ley sobre Política Pública Ambiental". Además, 
      transfiere al DRNA todos los bienes muebles e inmuebles, documentos, 
      expedientes, registros, materiales, cuentas, puestos, equipo y fondos 
      previamente asignados a la JCA, así como, todas las obligaciones, 
      litigios, deudas y pasivos de dicha Junta.  
      MISIÓN  
      Proteger la calidad del 
      ambiente mediante la prevención y control de la contaminación del aire, 
      las aguas, los suelos y por ruidos. Utilizar todos los medios y medidas 
      prácticas para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el ser 
      humano y la naturaleza puedan existir en armonía y que se preserve la 
      calidad de vida de todos los puertorriqueños; así como de las futuras 
      generaciones.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          305 | 
          275 | 
          264 | 
          254 | 
          254 |   
      
        
      PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL 
      AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto Recomendado 
      permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina 
      para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan 
      Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos.
  El Presupuesto Recomendado permitirá 
      el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación 
      de la política pública. 
 
 
  Las Asignaciones son para cumplir 
      con el Acuerdo Cooperativo y Fondo Especial para Servicios de USGS y para 
      el pareo de Fondos Federales del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia 
      "Stay Revolving Fund". 
  Los Fondos Especiales Estatales provienen 
      del cobro por la otorgación de permisos, multas, facturas de cobro, 
      publicaciones y copias certificadas de acuerdo con la Ley 416-2004, según 
      enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental"; Ley 
      135-2011-Fondo de Manejo de Neumáticos: y el Fondo Manejo de Aceites 
      Usados (Ley 172 de 31 de agosto de 1996). Estos recursos se utilizan para 
      sufragar parte de los gastos de funcionamiento del Organismo.
  Entre 
      los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: 
      "Capitalization Grants for Clean Water"; el "Performance Partnership 
      Grants" y el "Hazardous Waste Management State Program Support". Estos 
      recursos están dirigidos a sufragar gastos de funcionamiento del Organismo 
      y mejoras permanentes. Se utilizan para el mejoramiento de la calidad del 
      agua y van dirigidos al control de la contaminación de las aguas y el 
      manejo de desperdicios tóxicos, entre otros. 
  Los fondos 
      recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán 
      principalmente para proyectos de desarrollo e implantación de un plan de 
      conservación y manejo de estuarios; implantación de programas de manejo de 
      las fuentes de contaminación dispersas y manejo de aguas pluviales entre 
      otros.
 
  
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Mejoramiento de la Calidad del 
            Agua | 
          13,139 | 
          9,696 | 
          10,544 | 
          14,733 |  
        
          | Emergencias Ambientales | 
          1,636 | 
          1,050 | 
          1,268 | 
          2,394 |  
        
          | Mejoramiento de la Calidad del 
            Aire | 
          5,103 | 
          2,201 | 
          3,345 | 
          3,130 |  
        
          | Reglamentación sobre Contaminación 
            de Terrenos | 
          10,999 | 
          1,762 | 
          2,926 | 
          25,260 |  
        
          | Servicios Regionalizados | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          | Control de la Contaminación por 
            Ruidos | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          | Estudio y Análisis de Peticiones de 
            Exención Contributiva | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          32,680 | 
          16,181 | 
          19,134 | 
          46,710 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Mejoramiento de la Calidad del 
            Agua | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes, 
            Servicio Directo | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          50,873 | 
          34,374 | 
          43,572 | 
          75,167 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Asuntos Gerenciales | 
          6,406 | 
          3,201 | 
          5,972 | 
          6,914 |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          2,497 | 
          7,660 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          | Laboratorio de Investigaciones 
            Ambientales | 
          715 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          9,618 | 
          11,784 | 
          8,034 | 
          8,612 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Asuntos Gerenciales | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio de Apoyo | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          9,618 | 
          11,784 | 
          14,608 | 
          13,232 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          60,491 | 
          46,158 | 
          58,180 | 
          88,399 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          6,611 | 
          5,518 | 
          5,713 | 
          7,788 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          6,038 | 
          11,725 | 
          4,834 | 
          4,458 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          18,945 | 
          713 | 
          8,344 | 
          20,408 |  
        
          | Fondos Federales | 
          10,704 | 
          6,940 | 
          8,277 | 
          15,939 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          3,069 | 
          0 | 
          6,729 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          42,298 | 
          27,965 | 
          27,168 | 
          55,322 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          6,317 | 
          4,448 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          257 | 
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          172 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          7,522 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          0 | 
          0 | 
          7,146 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          17,292 | 
          20,935 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          60,491 | 
          46,158 | 
          58,180 | 
          88,399 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          5,848 | 
          4,594 | 
          3,545 | 
          4,350 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          14 | 
          484 | 
          437 | 
          563 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          0 | 
          440 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          749 | 
          0 | 
          1,131 | 
          2,875 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          600 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          6,611 | 
          5,518 | 
          5,713 | 
          7,788 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          6,317 | 
          4,448 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          6,317 | 
          4,448 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes de la RC del 
            Fondo General | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          7,522 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes de la 
            RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          7,522 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          6,611 | 
          5,518 | 
          12,030 | 
          19,758 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          127 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          0 | 
          0 | 
          950 | 
          1,000 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          5,911 | 
          11,725 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          0 | 
          0 | 
          3,285 | 
          3,458 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          599 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          6,038 | 
          11,725 | 
          4,834 | 
          4,458 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes de la AE del 
            Fondo General | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          0 | 
          0 | 
          7,146 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes de la 
            AE del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          7,146 | 
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          6,038 | 
          11,725 | 
          11,980 | 
          4,458 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          12,649 | 
          17,243 | 
          24,010 | 
          24,216 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          10,290 | 
          7,467 | 
          8,423 | 
          11,213 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          325 | 
          94 | 
          526 | 
          494 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
          8,841 | 
          735 | 
          2,618 | 
          22,670 |  
        
         
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          146 | 
          0 | 
          136 | 
          200 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
          81 | 
          62 | 
          218 | 
          293 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
          2,593 | 
          947 | 
          1,235 | 
          2,087 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1,980 | 
          50 | 
          257 | 
          334 |  
        
         
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,826 | 
          1,123 | 
          1,255 | 
          3,737 |  
        
         
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          142 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
          662 | 
          113 | 
          1,475 | 
          1,141 |  
        
         
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          2,453 | 
          0 | 
          0 | 
          276 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
          288 | 
          124 | 
          405 | 
          553 |  
        
         
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          22 | 
          7 | 
          73 | 
          78 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          29,649 | 
          10,722 | 
          16,621 | 
          43,076 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de otros recursos | 
            |  
        
         
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          257 | 
          172 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de otros recursos | 
          0 | 
          0 | 
          257 | 
          172 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes de 
            otros recursos | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Total, Concepto | 
          60,491 | 
          46,158 | 
          58,180 | 
          88,399 |   
      
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DIRECTO  
      Mejoramiento de la Calidad del 
      Agua  
      Descripción del 
      Programa 
       Asegura el 
      cumplimiento de la reglamentación vigente, desarrolla y pone en vigor 
      reglamentos para combatir nuevos problemas, fiscaliza los métodos de 
      disposición final de aguas usadas y domésticas, y desperdicios generados 
      por las actividades industriales y agrícolas. Estas acciones se implantan 
      mediante inspecciones, muestras e investigaciones de campo. La evaluación 
      de calidad de agua se realiza con personal técnico del Programa y se 
      otorgan permisos y certificados.  
      Clientela  
      Atiende a 
      industriales, desarrolladores de proyectos, agricultores y a las agencias 
      gubernamentales.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          4,796 | 
          5,381 | 
          4,834 | 
          4,458 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          1,895 | 
          0 | 
          170 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          5,919 | 
          3,920 | 
          4,776 | 
          7,602 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          254 | 
          0 | 
          164 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          529 | 
          141 | 
          764 | 
          2,509 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          13,139 | 
          9,696 | 
          10,544 | 
          14,733 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          0 | 
          0 | 
          7,146 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          17,292 | 
          20,935 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          7,522 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          31,332 | 
          27,889 | 
          34,982 | 
          43,190 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          4,689 | 
          3,394 | 
          3,548 | 
          3,568 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          61 | 
          52 | 
          956 | 
          1,066 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          48 | 
          24 | 
          53 | 
          60 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          260 | 
          0 | 
          117 | 
          350 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          424 | 
          14 | 
          56 | 
          126 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          5,708 | 
          6,123 | 
          985 | 
          3,238 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          130 | 
          41 | 
          114 | 
          186 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          1,767 | 
          0 | 
          3,937 | 
          5,854 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          49 | 
          45 | 
          165 | 
          275 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          3 | 
          3 | 
          14 | 
          10 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          599 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          13,139 | 
          9,696 | 
          10,544 | 
          14,733 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          18,193 | 
          18,193 | 
          24,438 | 
          28,457 |  
        
          | Total, Concepto | 
          31,332 | 
          27,889 | 
          34,982 | 
          43,190 |  
        
          |   |   
      Emergencias 
      Ambientales  
      Descripción del 
      Programa 
       Atiende las 
      emergencias ambientales mediante servicios técnicos especializados. Provee 
      los recursos necesarios para subsidiar la limpieza de los lugares 
      contaminados con sustancias peligrosas que aparecen en la Lista Nacional 
      de Prioridades. Igualmente, se sufraga cualquier gasto relacionado con la 
      limpieza de lugares en que ocurra algún tipo de emergencia o contaminación 
      de sustancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de 
      Puerto Rico. 
       Clientela  
      Atiende a toda la 
      ciudadanía en cualquier tipo de emergencia o evento de contaminación con 
      substancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de 
      Puerto Rico.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          1,141 | 
          479 | 
          1,208 | 
          672 |  
        
          | Fondos Federales | 
          495 | 
          571 | 
          60 | 
          1,722 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,636 | 
          1,050 | 
          1,268 | 
          2,394 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,636 | 
          1,050 | 
          1,268 | 
          2,394 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          760 | 
          600 | 
          530 | 
          557 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          0 | 
          5 | 
          15 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          118 | 
          4 | 
          101 | 
          934 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          4 | 
          5 | 
          18 | 
          40 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          480 | 
          400 | 
          4 | 
          501 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          16 | 
          4 | 
          6 | 
          6 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          25 | 
          34 | 
          11 | 
          240 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          140 | 
          0 | 
          582 | 
          72 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          84 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          9 | 
          3 | 
          6 | 
          19 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          0 | 
          0 | 
          5 | 
          10 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,636 | 
          1,050 | 
          1,268 | 
          2,394 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,636 | 
          1,050 | 
          1,268 | 
          2,394 |  
        
          |   |   
      Mejoramiento 
      de la Calidad del Aire  
      Descripción del 
      Programa Desarrolla las actividades 
      necesarias para prevenir y controlar cualquier problema de contaminación 
      atmosférica que pueda afectar la salud y el bienestar comunal. Su 
      encomienda es ejecutar los programas federales delegados a la Junta de 
      Calidad Ambiental, tales como: Revisión a Clientes ("New Source Review"), 
      Normas de Emisión Nacional para Contaminantes Peligrosos ("National 
      Emission Standard for Hazardous Air Pollutions") y asbestos en las 
      escuelas. El Programa mantiene un sistema independiente de control de 
      calidad, el cual provee datos de calidad mediante auditorías en los 
      muestreos.  
      Clientela  
      Industrias de fuentes 
      de emisión de particulados al aire mayores de 50 y menores de 200. 
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Acciones Legales | 
          4 | 
          10 | 
          10 |  
        
          | Clientela atendida | 
          6,500 | 
          6,000 | 
          1,500 |  
        
          | Curso certificacion trabajadores asbestos | 
          155 | 
          155 | 
          155 |  
        
          | Evaluacion Cumplimiento Titulo V | 
          9 | 
          24 | 
          24 |  
        
          | Evaluación de permisos Título V (Ley 406-2004) | 
          25 | 
          24 | 
          24 |  
        
          | Informes de Cumplimientos Fuentes Menores | 
          7 | 
          10 | 
          10 |  
        
          | Instalaciones Afectadas Regulaciones Federal | 
          5,422 | 
          5,440 | 
          5,440 |  
        
          | Instalaciones Federalmente Reportables | 
          345 | 
          318 | 
          318 |  
        
          | Muestra de gases (muestras diarias) | 
          188,570 | 
          299,512 | 
          632,340 |  
        
          | Muestras de particulado (muestras diarias) | 
          26,161 | 
          35,550 | 
          63,723 |  
        
          | Notificaciones de Violacion | 
          12 | 
          25 | 
          25 |  
        
          | Permiso general Asbestos Otorgados | 
          127 | 
          209 | 
          209 |  
        
          | Permisos Título V otorgados | 
          0 | 
          5 | 
          5 |  
        
          | Permisos de construcción evaluados y otorgados | 
          338 | 
          300 | 
          300 |  
        
          | Permisos de operación | 
          599 | 
          454 | 
          454 |  
        
          | Pruebas de Funcionamientos | 
          8 | 
          30 | 
          30 |  
        
          | Querellas de permisos de calidad de aire | 
          400 | 
          300 | 
          100 |  
        
          | Tarjetas de Asbestos Emitidas | 
          778 | 
          609 | 
          609 |  
        
          | evaluacion de cumplimiento de fuentes federalmente 
            reportable | 
          51 | 
          64 | 
          64 |   
      
        
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          2,409 | 
          0 | 
          1,515 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          2,393 | 
          1,151 | 
          1,332 | 
          1,332 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          1,030 | 
          0 | 
          1,300 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          301 | 
          20 | 
          498 | 
          498 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,103 | 
          2,201 | 
          3,345 | 
          3,130 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          5,103 | 
          2,201 | 
          3,345 | 
          3,130 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          2,644 | 
          1,867 | 
          1,709 | 
          1,669 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          0 | 
          15 | 
          15 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          70 | 
          18 | 
          154 | 
          154 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          11 | 
          13 | 
          92 | 
          92 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          10 | 
          2 | 
          141 | 
          41 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          205 | 
          8 | 
          22 | 
          22 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          648 | 
          185 | 
          199 | 
          199 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          291 | 
          57 | 
          476 | 
          401 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          1,067 | 
          0 | 
          479 | 
          479 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          152 | 
          51 | 
          51 | 
          51 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          5 | 
          0 | 
          7 | 
          7 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,103 | 
          2,201 | 
          3,345 | 
          3,130 |  
        
          | Total, Concepto | 
          5,103 | 
          2,201 | 
          3,345 | 
          3,130 |  
        
          |   |   Reglamentación Sobre Contaminación de Terrenos 
      Descripción del 
      Programa 
       Planifica y 
      desarrolla acciones dirigidas a que se cumpla con la política pública 
      relacionada con el problema de los desperdicios sólidos peligrosos y no 
      peligrosos en Puerto Rico. En éste se desarrollan proyectos, programas, 
      estudios e investigaciones encaminadas a la aplicación de nuevos métodos 
      para el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición de los 
      desperdicios sólidos. Autoriza a las personas 
      y negocios que manejan la disposición de neumáticos y aceites usados, con 
      el propósito de garantizar su disposición sin perjudicar el 
      ambiente.  
       Clientela  Industrias y Empresas 
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          9,075 | 
          234 | 
          548 | 
          19,736 |  
        
          | Fondos Federales | 
          1,602 | 
          1,298 | 
          2,109 | 
          5,283 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          2 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          322 | 
          228 | 
          269 | 
          241 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          10,999 | 
          1,762 | 
          2,926 | 
          25,260 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          10,999 | 
          1,762 | 
          2,926 | 
          25,260 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,437 | 
          1,576 | 
          2,038 | 
          5,024 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          11 | 
          100 | 
          100 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          7,185 | 
          0 | 
          4 | 
          19,017 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          4 | 
          4 | 
          29 | 
          61 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          410 | 
          0 | 
          410 | 
          410 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1,290 | 
          9 | 
          135 | 
          142 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          241 | 
          162 | 
          60 | 
          60 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          133 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          1 | 
          0 | 
          113 | 
          126 |  
        
          | Asignación Pareo Fondos 
            Federales | 
          284 | 
          0 | 
          0 | 
          276 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          14 | 
          0 | 
          33 | 
          36 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          0 | 
          0 | 
          4 | 
          8 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          10,999 | 
          1,762 | 
          2,926 | 
          25,260 |  
        
          | Total, Concepto | 
          10,999 | 
          1,762 | 
          2,926 | 
          25,260 |  
        
          |   |   
      Servicios 
      Regionalizados  
      Descripción del 
      Programa 
       Sirve de enlace entre 
      las regiones y la oficina central de la Junta de Calidad Ambiental. 
      Facilita a los ciudadanos y a la comunidad el acceso a los servicios que 
      presta la Junta en sus programas operacionales, promoviendo rapidez y 
      eficacia en la atención de los casos.  
      Clientela  
      Industriales, 
      municipios, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, agricultores 
      y público en general.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,421 | 
          1,206 | 
          875 | 
          982 |  
        
          |   |   
      Control de la Contaminación por Ruidos 
      Descripción del 
      Programa 
       Mediante la 
      investigación e inspección de querellas de ruido controla, regula o se 
      eliminan las actividades que se realizan permitiendo así, la disminución o 
      eliminación de los ruidos nocivos a la salud teniendo como meta el 
      bienestar del público. Realiza actividades como: charlas, programas 
      radiales, televisados y clínicas audiológicas para concienciar a la 
      ciudadanía sobre la contaminación por ruido.  
      Clientela  
      Ciudadanos que se 
      querellan de ser afectados por la contaminación por ruido.  
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Clientela atendida (ciudadanos afectados por ruidos) | 
          2,080 | 
          2,100 | 
          2,100 |  
        
          | Estudios para delimitar las áreas contaminadas con 
          ruidos | 
          218 | 
          220 | 
          220 |  
        
          | Estudios realizados de ruido urbano | 
          218 | 
          220 | 
          220 |  
        
          | Planes de cumplimiento realizados | 
          22 | 
          25 | 
          25 |  
        
          | Querellas de ruidos investigadas en 90 días | 
          4,160 | 
          4,200 | 
          4,200 |   
      
        
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          | Total, Concepto | 
          332 | 
          217 | 
          129 | 
          164 |  
        
          |   |   
      Estudio y 
      Análisis de las Peticiones de Exención Contributiva  
      Descripción del 
      Programa 
       Viabiliza el 
      establecimiento y desarrollo del mayor número de industrias 
      manufactureras, propiedades, de servicios dedicados al desarrollo 
      industrial, el transporte marítimo y la industria cervecera. Mediante el 
      otorgamiento de exenciones contributivas como incentivo, se alcanza la 
      creación de empleos directos o indirectos, conforme con la ley y en 
      armonía con la política pública.  
      Clientela  
      Industrias y empresas 
      dedicadas a la manufactura o a la provisión de servicios.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          | Total, Concepto | 
          50 | 
          49 | 
          47 | 
          47 |  
        
          |   |   
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DE APOYO  
      Asuntos Gerenciales 
 
      Descripción del 
      Programa 
       Implanta la política 
      pública gerencial de acuerdo con las actividades administrativas y de 
      apoyo a actividades ambientales de la Agencia. Entre los servicios que 
      ofrece están: asesoramiento a los programas sobre petición presupuestaria 
      y control fiscal; mantenimiento de las operaciones fiscales, conforme con 
      la reglamentación que rige la contabilidad del gobierno estatal y federal; 
      reclutamiento, retención y adiestramiento al personal para que los 
      programas operacionales puedan realizar sus funciones; desarrollar y 
      establecer normas, reglamentos y controles que sustenten la política de 
      administración general; y supervisar la utilización, preservación y 
      mantenimiento de los vehículos oficiales de la Agencia.  
      Clientela  
      Empleados de la 
      Agencia.
  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          4,245 | 
          0 | 
          4,903 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          295 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          1,783 | 
          0 | 
          5,265 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,866 | 
          1,418 | 
          1,069 | 
          1,649 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          6,406 | 
          3,201 | 
          5,972 | 
          6,914 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          257 | 
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          172 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          6,317 | 
          4,448 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          6,406 | 
          3,201 | 
          12,546 | 
          11,534 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          3,029 | 
          1,837 | 
          1,964 | 
          2,291 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          325 | 
          83 | 
          406 | 
          364 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          1,227 | 
          661 | 
          2,456 | 
          2,625 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          146 | 
          0 | 
          136 | 
          200 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          14 | 
          16 | 
          26 | 
          40 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          1,433 | 
          545 | 
          563 | 
          785 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          45 | 
          15 | 
          38 | 
          38 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          9 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          100 | 
          15 | 
          190 | 
          356 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          64 | 
          25 | 
          150 | 
          172 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          14 | 
          4 | 
          43 | 
          43 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          6,406 | 
          3,201 | 
          5,972 | 
          6,914 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          6,574 | 
          4,620 |  
        
          | Total, Concepto | 
          6,406 | 
          3,201 | 
          12,546 | 
          11,534 |  
        
          |   |   
      Dirección y 
      Administración General  
      Descripción del 
      Programa 
       Dirige las 
      actividades administrativas para que la Junta de Calidad Ambiental cumpla 
      con la política pública ambiental e interviene directamente en el 
      desarrollo de normas y postulados que sostienen bases administrativas 
      sólidas.  
      Clientela  
      Empleados de la 
      Agencia y ciudadanos que requieren de permisos.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,242 | 
          6,344 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,255 | 
          1,316 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,497 | 
          7,660 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,497 | 
          7,660 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,368 | 
          876 | 
          804 | 
          879 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          14 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,115 | 
          6,344 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
          0 | 
          440 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          600 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,497 | 
          7,660 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,497 | 
          7,660 | 
          1,404 | 
          879 |  
        
          |   |   
      Laboratorio 
      de Investigaciones Ambientales  
      Descripción del 
      Programa 
       Provee apoyo 
      científico a los programas de Calidad de Aire, Calidad de Agua y 
      Contaminación de Terrenos para las determinaciones científicas 
      pertinentes. Ofrece asesoramiento en aquellas acciones que puedan tener 
      impacto ambiental y requieran conocimientos científicos especializados, se 
      cumple con los compromisos estipulados en los acuerdos cooperativos entre 
      Puerto Rico y la agencia federal "Environmental Protection Agency" (EPA), 
      bajo la subvención "Performance Partnership Grant", al igual que otras 
      aportaciones especiales federales como: "Water Quality Management", entre 
      otras. Tiene personal altamente especializado (químicos y microbiólogos) 
      en el manejo de material contaminado, como desperdicios sólidos 
      peligrosos, sustancias peligrosas y otras altamente tóxicas.  
      Clientela  
      Personal de la 
      Agencia.  
       
      
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de 
            agua | 
          2,079 | 
          3,726 | 
          3,726 |  
        
          | Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de 
            aire | 
          1,156 | 
          1,156 | 
          3,281 |   
       
      Desglose de Presupuesto 
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          180 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          535 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          715 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          715 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          535 | 
          439 | 
          324 | 
          382 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          180 | 
          484 | 
          334 | 
          437 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          715 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          | Total, Concepto | 
          715 | 
          923 | 
          658 | 
          819 |  
        
          |   |    |